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Si je utiliser ma voiture pour le travail que je peux déduire les frais?

L'Internal Revenue Service vous permet de déduire les frais si vous utilisez votre voiture pour le travail, mais vous aurez besoin de séparer l'utilisation commerciale de l'usage personnel au moment de déterminer votre déduction. Ne vous attendez pas à l'IRS de croire que 100 pour cent des miles parcourus dans votre voiture personnelle l'année dernière étaient pour le travail. Même si elles étaient, il est extrêmement peu probable que chaque mile serait déductible, sur la base de règles de l'IRS.

Déplacements quotidiens

  • Les frais de déplacement ne peut généralement pas être déduits. Votre entraînement quotidien au travail et, par conséquent, ne peut pas être utilisé pour diminuer votre revenu imposable. Toutefois, si vous êtes affecté à un lieu de travail temporaire à l'extérieur de votre zone de métro, les coûts associés à ce voyage peuvent être déductibles. Si vous travaillez hors de votre maison, mais avoir à aller à un endroit séparé de remplir vos fonctions, vous pouvez déduire ces coûts. Enfin, si vous travaillez deux emplois, les frais de déplacement entre votre emploi régulier et votre deuxième emploi peuvent être déduites - mais pas le coût de voyager à partir de ce deuxième emploi retour à votre domicile.

Visites à la clientèle




  • Les dépenses liées à des visites de clients sont généralement déductibles. Par exemple, le coût de se garer dans le garage de stationnement dans votre immeuble de bureaux ne seront pas déductibles, mais le garage de stationnement au bureau de votre client serait admissible. Gaz et les péages sur votre chemin à un bureau de client peuvent être déduites, mais pas ceux sur le chemin de votre propre bureau.

Piscines de voitures

  • Si vous utilisez votre voiture comme une partie d'un pool de voiture, cela ne change pas la plupart des règles sur les déductions. Vous pouvez toujours pas déduire les miles que vous voyagez dans votre trajet quotidien. Si les passagers vous payez, le traitement fiscal dépend de ce que l'argent est pour. L'argent conçu pour vous rembourser les frais, tels que le gaz et les péages, ne sont pas pris en compte dans vos impôts. Si vous exécutez un système de covoiturage pour le profit, cependant, ces fonds doivent être inclus lorsque vous calculez votre revenu annuel.

Montants déductibles

  • Vous pouvez déduire les frais via deux méthodes: taux de kilométrage standard ou des frais de voiture. L'IRS vous permet de déduire un montant fixe par mile entraînée, qui change chaque année. Alternativement, vous pouvez le total de vos dépenses réelles pour le gaz, l'entretien, péages, assurances, loyers et autres frais, et en déduire le pourcentage de ces dépenses qui correspond au pourcentage de miles parcourus pour affaires. Dans les deux cas, vous aurez besoin de documenter ce qui miles ont été chassés à des fins commerciales et qui étaient pour un usage personnel. La méthode de dépense réelle est généralement une meilleure option pour les nouvelles voitures. Mais si vous ne l'utilisez pas le taux de kilométrage standard de la première année vous utilisez une voiture pour les affaires, vous ne pouvez pas utiliser cette méthode par la suite.

Comparer à déduction forfaitaire

  • Pour déduire les dépenses liées à l'utilisation de votre véhicule pour le travail, vous devez détailler vos déductions. Cela signifie que le montant total des déductions sur votre déclaration doit dépasser la déduction forfaitaire ou il n'a pas de sens financier. Pour l'année d'imposition 2014, cette déduction standard était de 6.200 $ pour les contribuables célibataires et les contribuables mariés dépôt séparément, 12 400 $ pour les couples mariés qui produisent une déclaration conjointe et 9100 $ pour les chefs de ménage. De plus, ces frais sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent 2 pour cent de votre revenu brut ajusté.

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